[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-01-20

公司与注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷的披露存在差异时,可不予解释。


A . 对
B . 错

提问人:匿名网友 提问时间:2022-01-20

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习题解析

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1 .注册会计师在开展内控审计时,在确定测试的时间安排时,应尽量在接近企业内控自我评价基准日实施测试。

A 对 B 错

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2 .事务所将其内控咨询业务和审计业务进行分离后,仍可以为同一企业提供审计和咨询服务。

A 对 B 错

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3 .成立了专门的内控机构的企业,由内控机购负责协调内控的建立实施及日常管理工作,其工作直接向董事会或类似权力机构负责,无需向其他部门负责。

A 对 B 错

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4 .非上市的企业或企业集团应按照相关业务主管部门、监管部门等要求加快推动,根据企业实际全面实施内控体系。

A 对 B 错

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5 .对于销售政策中的返利有明确规定,实践中存在跨期结算的情形,财务部门应对报表日尚未结算但已经发生的销售返利进行计提。

A 对 B 错

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7 .内部控制缺陷认定报告中只需要有总的缺陷数目,不需要给出重大缺陷数目。

A 对 B 错

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8 .内控评价是董事会对内控有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。

A 对 B 错

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9 .所有企业必须成立专门机构负责组织、协调内控的建立实施及日常工作。

A 对 B 错

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10 .内控贯穿于整个企业管理,与其他管理体系相辅相成、密不可分,是企业管理的重要组成部分。

A 对 B 错

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