[单选题]
内部控制是一种全程控制,从时间顺序上来看不包括( )。
A .事前控制
B .制度设计
C .事中控制
D .事后控制
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习题解析
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1 .确保企业内部审计目标得以实现的最适当的责任人是( )。
A 内部审计师 B 审计委员会 C 内部审计经理 D 首席审计执行官
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单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .( )是为了实现发展目标而制定的具体规划,表明企业在每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。
A 发展目标 B 战略规划 C 企业规划 D 企业战略
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .下列有关企业内部控制信息与沟通要素的表述中,错误的是( )。
A 内部控制信息与沟通针对的是企业内部生成的信息,不涉及企业外部的信息 B 信息系统生成与控制目标及其实现程度有关的信息,从而使对业务的管理和控制成为可能 C 有效的信息沟通需要自上而下 D 管理层与下属相处时的行...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .关于企业内部报告的形成和传递,下列说法错误的是( )。
A 企业应当建立内部报告审核 B 企业内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作,在任何情况下不得越权上报信息 C 内部报告应当简洁明了 D 企业应当拓宽内部报告渠道,广泛收集合理化建议
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单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .在审查某公司对外出售本公司已用过的旧电脑的政策时,审计人员最关心的是以下哪项内容( )。
A 硬盘驱动器上已经删除的文件是否彻底消除 B 电脑是否有病毒 C 电脑上的所有软件是否获得恰当许可 D 电脑上是否存在终端仿真软件
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单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .在内部控制五要素之间的关系中,处于一个承上启下、沟通内外的关键地位的要素是( )。
A 内部环境 B 内部监督 C 控制活动 D 信息与沟通
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单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法错误的是( )。
A 财务报表审计中对内部控制的了解和测试工作,足以支持对财务报告内部控制审计发表审计意见,不需执行额外的工作 B 两者评价内部控制可以选用的审计程序相同,都可能用到询问 C 两者评价内部控制的目的不同,前者是为...
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单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .在考虑是否将现有的内部审计资源从正在进行的法规遵循性审计转向管理当局要求的某分部的经营审计时,以下哪种情况最不重要( )。
A 该分部一年前由外部审计师进行过一次财务审计 B 与法规遵循性审计相关的舞弊的可能性 C 过去一年中该分部费用的增加情况 D 与法规遵循性审计相关的潜在重大违规罚款的可能性
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提问时间:
2021-08-25
10 .( )是企业税务管理中必须坚持的首要原则。
A 成本效益 B 财务管理 C 依法管理 D 经济
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单选题
提问时间:
2021-08-25
