[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

下列关于内部控制描述错误的是( )。


A .内部控制评价方案报经董事会或其授权审批后实施
B .评价时可查阅企业的内部流程文档包括风险控制矩阵文档
C .重大缺陷由总经理认定
D .注册会计师需要对内控的有效性发表意见并提供合理保证

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .下列关于金融衍生产品的说法中,不正确的是( )。

A 远期合约是必须履行的协议 B 期权合约到期可以选择行权,也可以选择不行权 C 期货合约到期可以进行交割,也可以通过做相反的操作进行对冲 D 衍生产品的成本很高,风险很大

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2 .甲公司是一家化纤企业,近期准备新建一生产线项目,考虑项目实施过程中一些不确定性因素的变化,该公司分别将固定资产投资、经营成本、销售收入这三个因素作为分析对象,分析每一个因素的变化对该项目内部收益率的影响。根据以上信息可以判断,该投资方采取的分析方法是( )。

A 敏感性分析法 B 决策树法 C 情景设计法 D 事件树分析法

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3 .下列关于风险管理效益的说法中,不正确的是( )。

A 企业风险管理在业务部门之间更好地进行资源调配,从而建立一个“更为真实的”业绩衡量机制 B 企业风险管理可以使一个公司的高管和董事会将重点放在重要的潜在问题上,而不是对意外风险做出反应,增加管理层的前瞻性 ...

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4 .在风险管理过程中,必须要考虑成本效益问题。下列选项中,属于以风险管理为基点的分类是( )。

A 预防成本 B 维持成本 C 惩治成本 D 处置成本

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

5 .建立风险管理文化的主要作用有( )。

A 沟通 B 协作 C 联系 D 分配

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7 .下列不属于COSO内部控制框架中控制活动要素应当坚持的原则的是( )。

A 企业选择并制定有助将目标实现风险降低至可接受水平的控制活动 B 企业为用以支持目标实现的技术选择并制定一般控制政策 C 企业识别并评估可能会对内部控制系统产生重大影响的变更 D 企业通过政策和程序来部署控制活动...

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8 .下列属于企业反舞弊工作重点的有( )。

A 未经授权或者采取其他不法方式侵占 B 在财务会计报告和信息披露等方面存在的虚假记载 C 董事 D 相关机构或人员串通舞弊

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

9 .根据《企业内部控制应用指引》,全面预算面临的主要风险有( )。

A 全面预算方法的选择所带来的风险 B 不编制预算或预算不健全而导致企业经营缺乏约束或盲目经营 C 预算目标不合理 D 预算缺乏刚性

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

10 .下列订立的合同中,适用于《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》的有( )。

A 企业与供应商签订的原材料采购合同 B 企业与销售代理签订的销售代理变更合同 C 企业与职工签订的劳动合同 D 企业与非法分子签订的买卖合同

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

 
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