[单选题]
以下业务分工易导致内部控制失效的是:
A .支出和报销单据的审批分离
B .收入单据的开具与审核
C .收付款结算与出纳分离
D .出纳从事银行对账单与银行存款余额调节表的编制
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习题解析
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1 .下列关于股份有限公司董事会的议事规则与决议方式正确的有( )。
A 每次董事会会议应当于会议召开10日前通知全体董事和监事 B 董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过 C 股份有限公司董事会每年度至少召开两次会议 D 《公司法》规定,董事会会议应有三分之二以上的董事出席方可举行 E...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
2 .根据《公司法》,关于股份有限公司股东大会的说法,正确的有( )。
A 股东大会应当每年召开两次 B 股东大会的表决实行一人一票 C 股东可以委托代理人出席股东大会 D 股东大会增加注册资本的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过 E 股东大会享有对公司重要事项的最终决定权
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
3 .根据《公司法》,董事会的职权有( )。
A 召集股东会会议 B 执行股东机构的决议 C 决定公司的经营要务 D 制定公司的基本管理制度 E 对公司发行债券作出决议
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
4 .下列进行货币资金内部控制测评的程序中,不正确的是:
A 抽查收款凭证时要验证当日收到的支票 B 抽查付款凭证时要验证各付款业务是否经过适当的审批 C 抽查一定期间现金 D 抽查定期编制银行存货余额调节表,抽查核对银行对账单
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .下列与现金业务相关的职责中,可以由一人同时承担的是:
A 支票的签发与出纳 B 现金的收付与库存现金日记账的登记 C 支出与报销单据的审批 D 收入单据的开具与审核
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .下列关于运用分析方法检查货币资金总体合理性的说法中,不正确的是:
A 审计人员应了解现金与银行存款可能发生的潜在变化和风险 B 分析银行存款中定期存款占全部存款的比例,存放在非银行金融机构的存款占银行存款的比例,通过分析 ,判断被审计单位存在拆借 C 检查是否存在高息资金拆借,...
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单选题
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2021-08-25
8 .对于数字货币拥有者来说,最重要是保护好自己的( )。
A 公钥 B 私钥 C 数字签名 D 支付密码
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单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .( )年底,linux基金会成立,包括IBM、intel、cisco、HITACHI、DigitalAsset、Oracle、百度等涵盖金融、银行、物联网、供应链、制造和科技的领头羊企业参与。
A 2015 B 2016 C 2017 D 2018
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单选题
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2021-08-25
10 .区块链技术应用与发展目标是促进区块链及分布式记账系统的跨行业发展与协作,并着重发展( )使之可以支持主要的技术、金融和供应链公司的全球商业交易。
A 高能和耐用性 B 高速和可靠性 C 性能和可靠性 D 性能和耐用性
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单选题
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2021-08-25
