[单选题]
不充分的风险评估会对审计业务的哪个阶段产生最突出的负面影响?
A .开展测试时
B .评估审计发现时
C .确定审计范围时
D .审计内部控制时
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习题解析
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1 .某内部审计师针对审计领域的审计重要发现提出审计建议,被审计单位的管理人员同意采取纠正措施。若管理人员没有在合理时间范围内采取纠正措施,根据《国际内部审计专业实务框架》,首席审计执行官应该:
A 为审计发现制定具体的解决方案 B 由该部门管理人员决定何时开展纠正措施及进一步的跟踪活动 C 向高层管理人员和董事会提供关于未经纠正的审计发现及其对经营工作的影响的跟踪报告 D 不开展进一步的跟踪活动,因为部门...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .被审计单位满意度调查为被审计单位提供了什么机会?
A 对审计发现采取具体的改进措施 B 对重大审计发现作出解释的机会 C 对改进审计流程提供建议的机会 D 对风险管理负责
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .以下哪项关于内部审计与外部审计协调的说法是正确的?
A 交流 B 这种协调主要是指内部审计与签字注册会计师的协调 C 协调的目的之一是在适当的审计业务中进行合作,减少重复审计 D 内部审计与外部审计不可以共享最终的报告
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .为了评价管理层的控制,确保及时向公司项目的投资人提交有关情况的报告,某研发组织的内部审计部门开展审计业务。内部审计师应从何处入手编制实现目标的审计计划?
A 与管理层进行面谈 B 对风险的高低程度进行确认和排序 C 审查政策和程序 D 上次审计业务开展的时间和结果
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .内部审计仅仅是组织内部控制综合系统的一部分,经营审计的控制重点什么?
A 前馈控制 B 反馈控制 C 审计计划 D 资源配置
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单选题
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2021-08-24
7 .下列哪个文件规定了内部审计部门开展后续审计的责任?
A 内部审计部门章程 B 审计报告 C 审计计划 D 在审计报告中特别声明
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2021-08-24
8 .下列哪项是首席审计执行官将任务分配给审计人员的最佳方式?
A 审计项目的负责人必须具备较强的项目管理能力 B 对审计预期结果精确估计。与审计人员讨论可能的方法,并就采纳的方法达成一致意见 C 在控制薄弱的环节安排具有适当经验的审计人员,确保审计项目在规定时间内完成 D 让...
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单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .某内部审计师即将开展一项审计业务,如果他担心对记录或交易的错误处理可能导致重大风险,那么该内部审计师应该考虑的内容是:
A 以往接受审计业务的类型和性质 B 公司的经营现状 C 公司是否已为担任关键职位的员工提供培训 D 即将接受审计的业务类型和性质
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2021-08-24
10 .内部审计师判断有关的审计目标和目的是否已经达到需要根据一定的标准来判断,这一标准是怎样确立的?
A 管理层确立标准 B 国际内部审计专业实务标准 C 《职业道德规范》和《标准》 D 审计委员会
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单选题
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2021-08-24
