[判断题] 提问人:匿名网友 提问时间:2023-03-03

注册会计师为了保证审计的质量,不可以利用内部审计工作。( )


Y .对
N .错

提问人:匿名网友 提问时间:2023-03-03

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习题解析

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1 .下列各项中,表明内部控制可能存在重大缺陷的迹象的有( )。

A 发现董事舞弊 B 企业更正已经公布的财务报表 C 当期财务报表存在重大错报,但是内部控制在运行过程中没有发现该错报 D 内部审计机构对内部控制的监督无效

题型: 多选题 提问时间: 2023-03-03

2 .评价指引要求内部控制评价机构根据经批准的评价方案,挑选具备独立性、业务胜任能力和职业道德素养的评价人员,组成评价工作组,具体实施内部控制评价工作。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-03-03

3 .内部环境评价的重点包括经营活动的复杂程度、管理权限的集中程度、管理行为守则的健全性和有效性、管理层对逾越既定控制程度的态度、组织文化的内容及组织成员对此的理解与认同、法人治理结构的健全性和有效性、组织各阶层人员的知识与技能、组织结构和职责划分的合理性、重要岗位人员的权责相称程度及其胜任能力、员工聘用程序及培训制度、员工业绩考核与激励机制。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-03-03

4 .纳税人是法人的,转让房地产坐落地与其机构所在地或经营所在地一致的,应在办理税务登记的原管辖税务机关申报纳税;如果不一致的,则应在房地产坐落地所管辖的税务机关申报纳税。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-03-03

5 .注册会计师在完成内部控制工作后,应当出具内部控制审计报告。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-03-03

7 .被审计单位应当自接到审计报告之日起( )日内提出书面意见。

A 7 B 10 C 15 D 30

题型: 单选题 提问时间: 2023-03-03

8 .调查取证方法适用于风险评估程序,以了解被审计单位及其环境,适用于实质性程序,以及在审计结束或临近结束时对财务报表进行总体复核,它是一种重要的审计方法。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-03-03

9 .预算主管部门负责建立本部门实施财政政策绩效管理制度,负责对本部门的财政政策进行绩效管理,健全本部门财务和业务之间的工作协同机制

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-03-03

10 .借贷记账法的记账规则“有借必有贷,借贷必相等”是发生额试算平衡的直接依据。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-03-03

 
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