[判断题]
如果没有恰当的审计计划有可能无法获取充分恰当的审计证据,影响审计目标的实现。( )
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .项目合伙人和项目组其他关键成员应当讨论被审计单位财务报表存在重大错报的可能性,以及如何根据被审计单位的具体情况运用适用的财务报告编制基础。( )应当确定向未参与讨论的项目组成员通报哪些事项。
A 项目合伙人 B 关键成员 C 财务负责人 D 项目组其他成员
题型:
单选题
提问时间:
2023-05-09
2 .制定总体审计策略的措施包括( )。
A 确定审计业务的特征,以界定审计范围;明确审计业务的报告目标,以计划审计的时间安排和所需沟通的性质 B 根据职业判断,考虑用以指导项目组工作方向的重要因素 C 考虑初步业务活动的结果,并考虑项目合伙人对被审计单位执...
题型:
多选题
提问时间:
2023-05-09
3 .制定总体审计策略的过程包括( )。
A 向具体审计领域调配的资源(人力资源、技术资源或知识资源)的性质 B 向具体审计领域分配资源的多少 C 何时调配这些资源,包括是在期中审计阶段还是在关键的截止日期调配资源等 D 如何指导、监督这些资源的利用
题型:
多选题
提问时间:
2023-05-09
4 .计划审计程序不需要贯穿于审计整体过程。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2023-05-09
5 .制定具体审计计划时要比总体审计策略更加详细,内容包括项目组成员拟实施审计程序的性质时间安排和范围。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2023-05-09
7 .( )是指审计人员独自或在被审计单位员工的陪同下亲自将询证函送交被询证者,在被询证者核对并确认回函后,亲自将回函带回的方式。
A 跟函 B 发函 C 致电 D 访问
题型:
单选题
提问时间:
2023-05-09
8 .函证程序不当带来的审计风险,主要表现为( )。
A 未对所有账户实施函证 B 未对函证过程保持控制 C 与函证控制相关的底稿编制不完整不规范 D 未关注回函中存在的异常、未关注回函不符事项
题型:
多选题
提问时间:
2023-05-09
9 .若注册会计师在未实施函证的情况下直接通过对账单及余额调节表确认银行存款余额,未对未达账项实施进一步的审计程序,则加大了审计风险。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2023-05-09
10 .目前,HTML4.0版本规定了包括基本标志、( )等。
A 文本标记 B 格式标记 C 图像标记 D 链接标记
题型:
多选题
提问时间:
2023-05-10
