[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2024-02-04

注册会计师通过测试控制有效性获取的审计证据,取决于其实施审计程序的( )的组合。


A .性质
B .时间安排
C .范围
D .*

提问人:匿名网友 提问时间:2024-02-04

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习题解析

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1 .借贷记账法中的记账规则,概括的说就是:“有借必有贷,借贷必相等”。

Y 正确 N 错误

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-18

2 .采购未纳入集中采购目录的政府采购项目,可以自行采购,也可以委托集中采购机构在委托的范围内代理采购。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2024-02-04

3 .政府采购应当促进绿色低碳循环发展,执行国家相关绿色标准,推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2024-02-04

4 .风险管理委员会的职责不包括( )。

A 协助管理层决定公司的风险取向 B 负责建立并维护有效的风险管理 C 负责召集股东会 D 负责监控风险信息在公司纵向或横向报告的过程,并对有关管理人员提供必要的协助

题型: 单选题 提问时间: 2024-02-04

5 .企业层面控制,是指对企业控制目标的实现具有重大影响,与内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督直接相关的控制。具体包括组织构架控制、发展战略控制、人力资源控制、社会责任控制和企业文化控制。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2024-02-04

6 .合同的税务审核要点中的“三流一致”中的三流不包括( )。

A 物流 B 资金流 C 票流 D 时间流

题型: 单选题 提问时间: 2024-02-04

8 .评价审计证据的充分性和适当性时,应当考虑的内容有( )。

A 文件记录的可靠性 B 使用被审计单位生成的信息 C 证据是否相互矛盾 D 获取审计证据的成本

题型: 多选题 提问时间: 2024-02-04

9 .内部控制是由企业( )实施的,旨在实现控制目标的过程。

A 董事会 B 经理层 C 监事会 D 全体员工

题型: 多选题 提问时间: 2024-02-04

10 .下列举例中会影响企业固有风险的有( )。

A 计算复杂的业务 B 技术进步导致产品陈旧 C 经营的流动资金匮乏 D 被审计单位处于夕阳行业

题型: 多选题 提问时间: 2024-02-04

 
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