[单选题]
下列选项中,不属于内部控制审计作用的是( )。
A .管控国家财政收支、防止国有资产流失
B .合法合规经营,提高管理效率
C .划分权利与责任,保护干部
D .提供不够科学决策依据
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习题解析
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1 .下列选项有关同一控制下企业合并,合并财务报表编制的说法中,正确的有( )。
A 合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况 B 被合并方在合并前实现的净利润应当在合并利润表中单列项目反映 C 在合并当期编制合并财务报表时无...
题型:
多选题
提问时间:
2022-10-26
2 .按照企业合并财务报表编制时间的不同,合并报表通常可以分为( )。
A 股权取得日的合并报表 B 股权取得日后的合并报表 C 同一控制下的合并报表 D 非同一控制下的合并报表
题型:
多选题
提问时间:
2022-10-26
3 .在判断企业多次交易是否属于“一揽子交易”时,应当考虑的情况包括( )。
A 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的 B 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果 C 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生 D 一项交易单独考虑时是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的
题型:
多选题
提问时间:
2022-10-26
4 .企业集团合并财务报表应以集团内各公司财务报表为基础进行调整编制。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-26
5 .下列关于加强审计人员队伍建设,提高审计人员的执业素质的说法不正确的是( )。
A 要及时将知识水平高、综合分析能力强、懂业务、熟内部控制的专业型、复合型人才充实到内部控制审计干部队伍中,逐步建设高素质的内部控制审计监督队伍 B 采取多种方式方法加强对现有审计队伍人员的培训 C 实现内部控制...
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-26
7 .应根据企业内部控制,拟定出符合企业特点的内部控制框架,将内部审计机构作为其中的一部分,用来监督内部控制的其他环节,使内部控制审计发挥出重要的作用。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-26
8 .内部控制审计可对项目资金的分配与使用效益进行考核,通过对项目资金的专款专用、专账核算以及使用效益等内容而进行的审计监督,达到国家财政资金的安全使用的目的。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-26
9 .开展内部审计工作可发现执行工作职责中存在的风险,并对此风险进行分析,提出完善的措施,它具有及时性、针对性、可行性的优势,及时调整决策,减少不必要的经济损失。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-26
10 .诈骗罪不包括哪些行为?( )
A 以非法占有公司财务为目的 B 虚构事实或隐瞒真相的方法 C 骗取数额较大的公私财产 D 用非法手段窃取公司财务
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-26