[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-10-24

《企业内部控制基本规范》,分为总则、附则、内部环境与( )、内部监督,共七章五十条。


A .内部规章
B .风险评估
C .控制活动
D .信息沟通

提问人:匿名网友 提问时间:2022-10-24

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习题解析

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1 .企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的( )。

A 可追溯性 B 可监督性 C 可验证性 D 可检测性

题型: 单选题 提问时间: 2022-10-24

2 .下面的措施属于风险规避策略的是( )。

A 拒绝与不守信用的厂商业务往来 B 多元化经营战略 C 向保险公司投保 D 提取坏账准备金

题型: 单选题 提问时间: 2022-10-24

3 .下列说法表述正确的有( )。

A 2001年12月2日,美国的安然公司宣告破产 B 2001年11月8日,安然公司承认自1997年以来虚增利润约6亿美元 C 2001年12月2日,安然公司股价从当年最高每股90.75美元降至每股0.26美元 D 2002年7月31日,纳斯达克将世界通信有股票摘掉

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-24

4 .( )的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确。

A 重大对外投资 B 资产处置 C 资金调度 D 其他重要经济业务事项

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-24

5 .《企业内部控制基本规范》制定依据有( )。

A 《中华人民共和国公司法》 B 《中华人民共和国证券法》 C 《中华人民共和国会计法》 D 其他有关法律法规

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-24

7 .内部控制是由企业各级管理层实施的、旨在实现控制目标的过程。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-10-24

8 .沟通是信息系统所固有的功能,信息系统必须将其信息提供给相关人员,以使其能够合理地履行其有关职责。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-10-24

9 .公司的外部审计师应当依据上市公司会计监管委员会制定的审计准则,对管理层提交的内部控制评估意见进行再评价,并出具评价报告。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-10-24

10 .各企业都涉及的主要税种有( )。

A 增值税 B 个人所得税 C 企业所得税 D 消费税

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-24

 
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