[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

审计报告的收件人一般不会是(  )。


A .注册会计师按照审计业务约定书要求致送审计报告的对象
B .被审计高校的治理层
C .被审计高校的管理层
D .委托方

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .高等学校实施内部控制的基础是(  )。

A 风险评估过程 B 控制环境 C 信息与沟通 D 控制活动

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2 .最常见的对控制的监督活动之一是(  )。

A 复核 B 审批 C 内部审计 D 注册会计师审计

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3 .财政直接支付方式下,在确保采购价格均为政府集采价时,对应的是财政补助收入的(  )。

A 发生认定 B 完整性认定 C 准确性认定 D 截止认定

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4 .在了解和识别内部控制时,注册会计师应当将重点放在(  )。

A 能够发现并纠正错误的关键控制上 B 熟悉内部控制流程上 C 了解内部控制缺陷上 D 发现舞弊上

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5 .高等学校业务层面内部控制不包括(  )。

A 预算业务控制 B 政府采购业务控制 C 合同控制 D 职责分离控制

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7 .如果认为错报单独或汇总起来对财务报表的影响重大且具有广泛性,注册会计师应当发表(  )。

A 保留意见 B 无保留意见 C 否定意见 D 无法表示意见

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

8 .高等学校的财务报表不包括(  )。

A 资产负债表 B 收入支出表 C 财政补助收入支出表 D 利润表

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9 .内部控制的要素不包括(  )。

A 控制环境 B 风险评估过程 C 控制人的思想 D 对控制的监督

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10 .审计报告的类型不包括(  )。

A 无保留意见 B 保留意见 C 否定意见 D 肯定意见

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

 
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