[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-10-31

《CPA提供专业服务的具体要求》的出台动因包括( )。


A .规范CPA职业活动
B .指导CPA职业道德行为
C .约束CPA专业服务控制道德违规
D .维护市场环境

提问人:匿名网友 提问时间:2022-10-31

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习题解析

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1 .保护记账顺序,保证记账原始顺序不被篡改,包括以下( )方面。

A 保证已记账凭证连续编号 B 禁止对已记账凭证进行删除和插入 C 禁止对已记账凭证关键信息的修改 D 执行记账后,已记账凭证发生的后果不可再撤销

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-31

2 .授权控制的基本原则包括( )。 ---

A 授权要依事不依人 B 不可越权授权 C 适度授权 D 以监督为保障

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-31

3 .上市公司应在年度报告中增加对内部控制的报告内容,该报告应当声明公司管理层对建立和维护财务报告内部控制的责任,以及管理层对公司内部控制有效性的评估意见。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-10-31

4 .利益诱惑形式包括( )。

A 礼品 B 款待 C 娱乐活动 D 捐赠

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-31

5 .绩效评价报告是对预算绩效进行评价后形成的总结性结论文件,主要内容包括( )。

A 基本概况 B 绩效评价的组织实施情况 C 绩效评价指标体系、评价标准和评价方法 D 绩效目标的实现程度

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-31

7 .内部控制体系贯穿于企业各项业务的始终,主要可以分为( )三个环节。

A 事前防范 B 事中控制 C 事后监督 D 事后总结

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-31

8 .内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-10-31

9 .离任审计通常由企业的内部审计部门根据董事会或者审计委员会的委托,按照内部审计准则及国家相关规定,对领导人员任职期间责任的履行情况进行监督与综合评价;也可以由外部第三方审计机构接受委托进行监督和评价。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-10-31

10 .下列非交易型业务的服务可以放入财务共享领域的是( )。

A 差旅与报销 B 财务报表 C 员工薪酬 D 内部审计

题型: 单选题 提问时间: 2022-10-31

 
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