[单选题]
下面事项不能表明内部控制可能存在重大缺陷的迹象是( )。
A .注册会计师发现董事
B .企业编制了银行现金余额调节表
C .企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效
D .注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报
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习题解析
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1 .以下属于会计估计特点的有( )。
A 会计估计的存在是由于经济活动中内在的非常确定性因素的影响 B 会计估计的存在是由于经济活动中内在的不确定性因素的影响 C 会计估计应当以最近可利用的信息或资料为基础 D 进行会计估计并不会削弱会计确认和计量的可...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-18
2 .《企业内部控制基本规范》一共( )条。
A 40 B 50 C 60 D 70
题型:
单选题
提问时间:
2024-08-27
3 .( )是指企业在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上,制定并实施的长远发展目标与战略规划。
A 组织架构 B 人力资源 C 发展战略 D 社会责任
题型:
单选题
提问时间:
2024-08-27
4 .企业应当建立合同履行情况评估制度,至少于( )对合同履行的总体情况和重大合同履行的具体情况进行分析评估,对分析评估中发现的不足或问题应及时加以改进。
A 每年年末 B 每半年末 C 每月月末 D 每季度末
题型:
单选题
提问时间:
2024-08-27
5 .企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日,并于基准日后( )个月内报出内部控制评价报告。
A 3 B 4 C 5 D 6
题型:
单选题
提问时间:
2024-08-27
6 .对内部控制的有效性发表审计意见负有责任的是( )。
A 注册会计师 B 股东会 C 董事会 D 法人
题型:
单选题
提问时间:
2024-08-27
8 .注册会计师认为审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效的,还应当就此以书面形式直接与( )沟通。
A 会计人员 B 财务经理 C 董事会和经理层 D 审计项目经理
题型:
单选题
提问时间:
2024-08-27
9 .下面不属于企业内部控制建设内控评价和内控审计实施前的主要工作的是( )。
A 为了确保企业内部控制规范体系的顺利贯彻实施,各有关部门 B 上市公司和相关大中型企业,应当切实抓紧建立健全本单位的内部控制制度体系并按规定要求稳步有效实施 C 会计师事务所应当把握好企业内部控制规范发布实施...
题型:
单选题
提问时间:
2024-08-27
10 .财政部会同证监会、审计署、国资委、银监会、保监会等部门在北京召开联合发布会,隆重发布《企业内部控制配套指引》的时间是( )。
A 2010年4月26日 B 2010年6月26日 C 2010年8月26日 D 2010年10月26日
题型:
单选题
提问时间:
2024-08-27
