[多选题]
内部审计监督的内容包括( )。
A .重大政策贯彻落实情况审计
B .国有资产管理审计
C .收入和支出情况审计
D .单位风险管理审计
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习题解析
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1 .将《减免所得税优惠明细表》(A201030)第1行“一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税”的填报说明修改为“填报享受小型微利企业普惠性所得税减免政策减免企业所得税的金额。本行填报根据本期《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》(A200000)第9行计算的减免企业所得税的本年累计金额。”( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-09
2 .根据相关规定,对( )的内部审计人员,由所在单位予以表彰。
A 忠于职守 B 坚持原则 C 玩忽职守 D 成绩显著
题型:
多选题
提问时间:
2023-09-01
3 .根据审计署关于内部审计工作的相关规定,以下属于内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构权限的有( )。
A 参加单位有关会议,召开与审计事项有关的会议 B 检查有关计算机系统及其电子数据和资料 C 提出纠正 D 检查有关财政财务收支
题型:
多选题
提问时间:
2023-09-01
4 .根据相关规定,审计机关可以通过( )等方式,加强对内部审计人员的业务指导。
A 业务培训 B 道听途说 C 虚假宣传 D 交流研讨
题型:
多选题
提问时间:
2023-09-01
5 .根据相关规定,审计证据的主要种类包括( )等。
A 书面证据 B 实物证据 C 电子证据 D 视听证据
题型:
多选题
提问时间:
2023-09-01
6 .为了揭露和查处财政财务收支中存在的( )问题,内审监督人员应注重对收入的真实、完整性进行审查,并对支出的合法、真实和效益性进行审查。
A 不真实 B 不合法 C 不规范 D 合规
题型:
多选题
提问时间:
2023-09-01
8 .根据相关规定,内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2023-09-01
9 .根据中国内部审计准则相关规定,内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的适当性和有效性负主要责任。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2023-09-01
10 .根据相关规定,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,无需对采用的审计结果负责。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2023-09-01
