[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-11-16

以下有关内部控制审计的说法中,不正确的是( )。


A .内部控制审计范围严格限定为财务报告内部控制
B .审计意见覆盖的范围是财务报告内部控制有效性
C .注册会计师只对特定基准日内部控制的有效性发表意见
D .注册会计师只对特定基准日内部控制进行测试

提问人:匿名网友 提问时间:2022-11-16

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习题解析

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7 .高新技术企业认定需提交经具有资质的中介机构出具的企业近( )会计年度研究开发费用和近一个会计年度高新技术产品(服务)收入专项审计或鉴证报告,并附研究开发活动说明材料。

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8 .新审计准则1151号适用于各种治理结构和规模被审计单位的( )审计,并针对治理层全部成员参与管理的情形以及上市实体提出了特殊考虑。

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A 50% B 60% C 70% D 40%

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10 .破产财产清偿顺序最优先的是( )。

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