[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

下面有关就管理层的责任达成一致意见的说法中,正确的有( )。


A .按照审计准则的规定,执行审计的前提是管理层已认可并理解其承担的责任
B .在大多数情况下,管理层负责执行,而治理层负责监督管理层
C .管理层设计
D .注册会计师按照审计准则的规定执行的独立审计工作,可以代替管理层维护编制财务报表所需要的内部控制

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .应客户的委托保管相关资产,注册会计师发现保管资金来源于非法活动,注册会计师的做法不正确的是( )。

A 拒绝接受委托 B 将客户资金与会计师事务所的资产分开并报告相关的收入与利得 C 向会计师事务所的法律顾问征询意见 D 考虑向相关机构举报其非法活动

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

2 .甲银行委托ABC会计师事务所审计其2014年度财务报表,审计项目组成员A的父亲为购买房子按照正常的程序、条款和条件向甲银行申请了贷款,下列说法中正确的是( )。

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3 .关于注册会计师在计划和执行审计工作时保持职业怀疑的作用,下列说法中,错误的是( )。

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4 .下列有关函证的说法中正确的是( )。

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5 .下列对统计抽样与非统计抽样方法的说法中,不正确的是( )。

A 统计抽样能客观的计量抽样风险,并通过调整样本规模精确的控制抽样风险 B 统计抽样能够定量评价样本结果 C 非统计抽样不如统计抽样有效 D 使用非统计抽样应当考虑抽样风险

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7 .注册会计师通过邮寄方式收到应收账款询证函回函时,下列控制正确的有( )。

A 认可回函相符的询证函金额 B 检查收到的询证函是否与注册会计师发出的询证函是同一份 C 检查回邮信封寄出方的邮戳 D 回函寄至了被审计单位,由被审计单位前台送交注册会计师,注册会计师查看了回函相符的说明后将此情...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

8 .下列会影响审计效果,导致注册会计师出具不恰当审计意见的抽样风险有( )。

A 信赖过度风险 B 信赖不足风险 C 误受风险 D 误拒风险

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9 .下列关于被审计单位制定的销售业务收款环节的控制措施,说法正确的有( )。

A 财会部门负责应收款项的催收,催收记录(包括往来函电)应妥善保存 B 企业应当关注商业票据的取得 C 企业应当指定专人通过函证等方式,定期与客户核对应收账款 D 财会部门负责办理资金结算并监督款项回收

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

10 .下列有关管理层偏向的说法中,正确的有( )。

A 某些形式的管理层偏向为主观决策所固有,在作出这些决策时,如果管理层有意误导财务报表使用者,则管理层偏向具有欺诈性质 B 会计估计对管理层偏向的敏感性随着管理层作出会计估计的主观性的增加而增加 C 对于连续审...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

 
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