下列关于货币资金审计的说法中不正确的有( )。
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习题解析
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1 .货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是( )。
A 财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管 B 对重要货币资金支付业务,实行集体决策 C 现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金 D 指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,...
2 .监盘库存现金是A注册会计师证实甲公司资产负债表所列现金是否存在的一项重要程序,甲公司必须参加盘点的人员是( )。
A 出纳员和会计主管人员 B 出纳员和单位负责人 C 现金出纳员和财务经理 D 会计主管人员和内部审计人员
3 .下列各项中,符合现金监盘要求的有( )。
A 参与盘点的人中必须有出纳员 B 盘点之前应将已办理现金收付款手续的收付凭证计入现金日记账 C 不同存放地点的现金应同时进行盘点 D 盘点时间必须安排在当日现金收付业务进行中采取突击盘点
4 .在监盘库存现金时,下列处理恰当的有( )。
A 监盘时间最好选择在上午上班前或下午下班时进行 B 监盘时应有出纳人员在场 C 监盘表只能由出纳人员签字,以明确责任 D A注册会计师亲自盘点
5 .下列各项中,不符合现金监盘要求的有( )。
A 甲公司会计主管要回避 B 审计人员帮助出纳员进行现金清点 C 监盘时间最好安排在当日现金收付业务进行过程中 D 不同存放地点的现金应同时进行监盘
7 .下列有关说法中不恰当的有( )。
A 注册会计师在对银行存款审查时,如果取得的银行存款余额调节表中左右两边金额相等,则可以直接确定银行存款的余额的正确性 B 出纳不能够同时负责登记银行存款日记账和编制银行存款余额调节表 C 函证银行存款余额是证...
8 .注册会计师拟对A公司的银行存款余额实施函证程序,以下程序正确的有( )。
A 以A公司的名义寄发银行询证函 B 除余额为零的银行存款账户以外,必须对A公司所有银行存款账户实施函证程序 C 银行询证函由A公司盖章后,交由注册会计师直接发出并回收 D 如果银行询证函回函结果表明没有差异,则直接认...
9 .下列关于记录银行存款支出控制的表述,错误的是( )。
A 会计主管应独立检查记入银行存款日记账和应付账款明细账的金额的一致性,以及与支票汇总记录的一致性 B 通过定期比较银行存款日记账记录的日期与支票副本的日期,独立检查入账的及时性 C 独立编制银行存款余额调节表 ...
10 .下列关于企业采购验收环节涉及的内部控制,正确的是( )。
A 仓库保管员负责验收采购的货物并登记验收单 B 独立的验收部门应根据请购单与所收商品核对是否相符 C 验收部门验收后送交仓库,取得经过签字的收据 D 验收部门应将验收单其中一联交采购部门
