[单选题]
企业内部控制( )的存在具有一定的持续性。
A .设计缺陷
B .执行缺陷
C .重大缺陷
D .重要缺陷
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习题解析
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1 .注册会计师测试控制有效性的程序,按其提供审计证据的效力,由弱到强排序通常为( )。
A 询问、观察、检查和重新执行 B 询问、观察、函证和重新执行 C 询问、观察、重新计算和重新执行 D 询问、观察、重新执行和分析程序
题型:
单选题
提问时间:
2022-12-10
2 .应对内部控制评价报告真实性负责的是( )。
A 监事会 B 董事会 C 股东会 D 总经理
题型:
单选题
提问时间:
2022-12-10
3 .注册会计师应当评价其识别的各项控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独或组合起来,是否构成内部控制的重大缺陷。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-12-10
4 .在记录已实施审计程序的性质、时间安排和范围时,注册会计师不需要记录测试的具体项目或事项的识别特征。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-12-10
5 .注册会计师在测试控制的运行有效性时,应当在考虑与控制相关的风险的基础上,确定测试的时间。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-12-10
7 .下列选项中,不属于正向激励的是( )。
A 表扬 B 批评 C 奖励 D 道贺
题型:
单选题
提问时间:
2022-12-10
8 .某企业为使得企业内控更加完善,成立了评价小组。评价小组首先集合企业中有关专业人员就内部控制执行情况或控制问题进行分析和讨论。上述测试方法是( )。
A 调查问卷 B 个别访谈 C 专题讨论 D 穿行测试
题型:
单选题
提问时间:
2022-12-10
9 .下列不属于马斯洛需要层次理论的是( )。
A 自我实现需要 B 尊重需要 C 社会需要 D 奖励需要
题型:
单选题
提问时间:
2022-12-10
10 .下列不属于内部控制评价应遵循的原则是( )。
A 全面性原则 B 重要性原则 C 客观性原则 D 适应性原则
题型:
单选题
提问时间:
2022-12-10