[单选题]
几个级别的经理都对营销部门的审计结果感兴趣,以下哪项是沟通审计结果的最佳方法:
A .为每一级经理写详细的报告。
B .给营销部经理写详细报告,给其他的经理总结报告。
C .与营销部经理讨论结果,给管理高层总结报告。
D .与所有层次的经理讨论结果。
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习题解析
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1 .以下哪项共同的工作会破坏内部审计师的道德行为:
A 内部审计师和一家知名慈善事业机构在地方的主席; B 内部审计师和兼职的商业保险经纪人; C 内部审计师和在当地商学院为潜在的员工教学的助教; D 内部审计师和拥有多处住宅
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .有关内部审计师对经营性目标和目的所承担的作用包括:
A 批准经营性目标和目的,使之得以实现; B 在管理层的目标和标准模糊时,寻求权威性的解释; C 开发和执行控制程序; D 完成预期的经营方案结果。
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单选题
提问时间:
2021-08-23
3 .应在业务流程重组项目的哪个阶段建设新流程的原型:
A 确定项目权限阶段 B 启动项目阶段 C 学习现有流程阶段 D 重新设计流程阶段
题型:
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提问时间:
2021-08-23
4 .审计工作的目标之一是评价保护存货的内部控制的有效性,那么能最好地实现这一目标的审计种类是:
A 财务审计 B 合规性审计(compliance) C 经营审计(Operational) D 项目结果审计(programresults)
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单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .内审部门在信息安全方面的职责是:
A 确定需要审计的技术 B 确定实现审计目标所需的测试范围和程度; C 定期分析评价信息安全实践; D 对业务进行文件处理。
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
7 .以下哪项不是结束会议的目标:
A 解决冲突。 B 讨论审计发现 C 确定以后的审计重点。 D 确定管理人员对审计发现
题型:
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提问时间:
2021-08-23
8 .实务标准要求首席审计执行官决定将最终审计报告向谁发送。在对某家证券公开交易公司的应付账款系统的审计报告中,写明了有关内部控制重大薄弱环节的发现,首席审计执行官选择将这一报告副本发送给审计委员会和外部审计师。将报告副本发送给审计委员会和外部审计师的最可能原因是:
A 向审计委员会和外部审计师发送审计报告是出于礼貌; B 审计委员会和外部审计师需要对有缺陷的审计发现采取纠正措施; C 财务报表的潜在错报可能会影响审计委员会和外部审计师的活动; D 管理机构的规定要求这样做。
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2021-08-23
9 .以下哪类人员的组合最适合参加结束会议:
A 负责的内部审计师 B 首席审计执行官与负责所审核活动或部门的管理人员; C 在现场工作的助理内部审计师 D 在现场工作的助理内部审计师与负责所审核活动或部门的管理人员。
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2021-08-23
10 .以下哪类人员正常情况下不会收到与采购循环的审计有关的内部审计报告:
A 采购主管。 B 独立外部审计师。 C 首席审计执行官。 D 董事会主席。
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提问时间:
2021-08-23
