[单选题]
下列关于收款交易的内部控制措施不正确的是( )。
A .按客户设置台账,及时登记每一客户应收账款余额增减变动情况和信用额度使用情况
B .将销售收入及时入账,不得账外设账和坐支现金
C .建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度
D .应收票据的取得和贴现由保管票据的主管人员书面批准
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习题解析
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1 .下列属于美国时代华纳(AOL)较为典型的调整收入类型的手段的有( )。
A 资本交易 B 对敲交易 C 法律交易 D 代理交易
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2023-01-17
2 .下列属于数据透视表的一般使用方法的有( )。
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2023-01-17
3 .Excel可以直接打开的文件类型有( )。
A access数据库 B 备份文件 C 文本文件 D 所有网页
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2023-01-17
4 .固定资产审计的目标有( )。
A 确定资产负债表中记录的固定资产是否存在 B 确定所有应记录的固定资产是否均已记录 C 确定固定资产期末余额是否正确 D 确定记录的固定资产是否由被审计单位所有或控制
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2023-01-17
5 .标明应付关联方,包括持( )以上表决权股份的股东的款项,执行关联方及其交易审计程序,并注明合并报表时应予抵销的金额。
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2023-01-17
7 .EXCEL提供的函数其实是一些预定义的公式,它们使用一些称为参数的特定数值按( )进行计算。
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单选题
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2023-01-17
8 .请购单应由( )等部门的有关人员填写,送交采购部门,申请购买商品、劳务或其他资产的书面凭证。
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2023-01-17
9 .银行存款余额调节表通常应由被审计单位根据不同的银行账户及货币种类分别编制。( )
Y 对 N 错
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判断题
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2023-01-17
10 .审计过程中的细节测试的范围一定程度上取决于关键控制是否存在及控制测试的结果。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2023-01-17
