[单选题]
审计师在确定公司内部控制的有效性时,最优先关注的方面是:( )。
A . 内部报告
B . 控制环境
C . 控制程序
D . 外部环境
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习题解析
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1 .下列有关固定资产计税基础说法正确的有( )。
A 外购的固定资产,以购买价款和支付的相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途发生的其他支出为计税基础 B 自行建造的固定资产,以竣工结算前发生的支出为计税基础 C 融资租入的固定资产,以租赁合同约定的付款总...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-18
2 .审计师在面对潜在舞弊时应采取的措施是:( )。
A 忽略舞弊 B 立即终止审计 C 提交外部专家审查 D 继续执行审计并报告给董事会
题型:
单选题
提问时间:
2024-11-01
3 .风险导向审计的核心是什么:( )。
A 发现所有舞弊 B 评估重大错报风险 C 控制企业内控 D 评估企业利润增长
题型:
单选题
提问时间:
2024-11-01
4 .哪个因素会影响审计目标的确定:( )。
A 审计费用 B 社会需求变化 C 企业规模 D 审计师的独立性
题型:
单选题
提问时间:
2024-11-01
5 .哪项是审计假设的核心:( )。
A 财务报表无法验证 B 管理层不可信 C 财务数据可验证 D 审计师负责编制财务报表
题型:
单选题
提问时间:
2024-11-01
6 .审计的主要目标是什么:( )。
A 检查企业舞弊 B 发现所有财务错报 C 对财务报表整体发表意见 D 控制财务成本
题型:
单选题
提问时间:
2024-11-01
8 .在审计中,决定审计程序性质、时间和范围的关键因素是:( )。
A 审计工具 B 审计风险 C 审计费用 D 审计人员
题型:
单选题
提问时间:
2024-11-01
9 .审计过程中,审计师需要对下列哪项进行评估:( )。
A 审计费用 B 审计风险 C 审计人员 D 审计工具
题型:
单选题
提问时间:
2024-11-01
10 .通常使用哪种审计程序核实公司的应收账款:( )。
A 外部询证 B 实地检查 C 账簿核对 D 内部审查
题型:
单选题
提问时间:
2024-11-01
