[判断题]
企业内控中缺乏防范舞弊的措施,为舞弊提供了机会。( )
Y .对
N .错
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .根据税法年度汇算有关规定,对没有取得境外所得的居民个人,为便于其更好地理解并办理年度汇算,根据不同情况,将原《个人所得税年度自行纳税申报表》细分为( )。
A 《个人所得税减免税事项报告表》 B 《个人所得税年度自行纳税申报表(A表)》 C 《个人所得税年度自行纳税申报表(简易版)》 D 《个人所得税年度自行纳税申报表(问答版)》
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-09
2 .境外销售核查主要包括( )。
A 访谈 B 函证 C 核对出口退税数据及海关数据 D 登记银行存款日记账
题型:
多选题
提问时间:
2023-09-01
3 .事务所审计风险防范的主要问题有( )。
A 忽略了中印环境差异带来的影响 B 对境外销售业务的审查不够全面 C 对销售业务内控有效性评估不当 D CPA缺乏跨境审计应有职业谨慎
题型:
多选题
提问时间:
2023-09-01
4 .境外销售核查主要包括( )。
A 核查境外客户所购产品的应用场景 B 核查境外主要客户合作往来记录 C 对小客户实施电话回访 D 核查大额资金流水
题型:
多选题
提问时间:
2023-09-01
5 .境外客户销售收入的核查程序包括( )。
A 了解收入确认会计政策,结合实际经营模式,判断收入确认是否合理 B 取得报告期内分客户销售收入明细表 C 实地走访经销商的仓库 D 取得中信保出具的关于主要境外客户的《公司信用报告》
题型:
多选题
提问时间:
2023-09-01
6 .对于境外业务审计,事务所内部需要形成较为成熟的境外业务审计风险管理体系和科学的风险管理策略。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2023-09-01
8 .境外业务审计过程中,事务所需关注审计执行过程中的资产权属、合同规定等方面政策是否与印度有一定程度的冲突,政策的差异不仅会影响K集团财务信息处理,也会对审计程序的实施和检查风险的控制产生或多或少的负面影响。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2023-09-01
9 .境外业务审计风险更低,对审计要求更低,所需审计资源更少。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2023-09-01
10 .出现财务造假,往往预示着内控存在重大问题。境外销售业务较境内交易,对内控的有效性具有更高的要求。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2023-09-01
