[单选题]
企业对接触、使用的资产和各种记录均应当有适当的防范措施,其属于:
A .信息与沟通
B .实物控制
C .凭证与记录控制
D .业务授权控制
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习题解析
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1 .被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是:
A 出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制 B 报销单据的填制和审核分离 C 支票与印章由不同人保管 D 出纳员负责现金
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .检查财务报表中数字及勾稽关系是否正确,可以实现的一般审计目标是:
A 总体合理性 B 真实性 C 完整性 D 过账和汇总正确性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .正保公司为建造办公楼于2008年4月1日从银行借入2 000万元专门借款,借款期限为2年,年利率为6%,不考虑借款手续费。该项专门借款在银行的存款利率为年利率3%,2008年7月1日,正保公司采取出包方式委托东大公司为其建造该办公楼,并预付了1000万元工程款,办公楼实体建造工作于当日开始。该工程因发生施工安全事故在2008年9月1日至12月31日中断施工。该项厂房建造工程在2008年度应予资本化的利息金额为( )万元。
A 20 B 45 C 30 D 15
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .融资租赁是由出租人(租赁公司)按照承租人(承租企业)的要求融资购买设备,并在契约或合同规定的较长期内提供给承租人使用的信用业务,它的特征主要有:
A 融资与融物相结合 B 设备租赁期较长 C 租金不高 D 不得任意中止租赁合同或契约 E 租金较高
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
5 .根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有:
A 召集相关人员召开与审计事项有关的会议 B 提出纠正 C 检查与审计事项相关的计算机系统及其电子数据和资料 D 经本单位主要负责人或最高决策机构批准,暂时封存可能被转移 E 对违法违规和造成损失浪费的人员进行处罚,并...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
7 .甲公司为一上市公司,2009年1月1日,公司向其50名管理人员每个授予200股股票期权,这些职员自2009年1月1日起在该公司连续服务3年,即可以10元每股购买200股股票,从而获益,公司估计此期权在授予日的公允价值为15元。第一年有10名职工离开企业,预计离职总人数会达到30%,则2009年末企业应当按照取得的服务贷记“资本公积——其他资本公积”( )元。
A 35000 B 45000 C 50000 D 65000
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .影响股利政策的因素有:
A 法律因素 B 债务契约因素 C 公司财务状况因素 D 公司治理结构因素 E 资金成本因素
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
9 .根据我国《国家审计基本准则》,审计机关:
A 应当自审计决定书送达之日起60日内,检查审计决定执行情况 B 应当自审计决定书送达之日起90日内,检查审计决定执行情况 C 发现被审计单位在规定时间内未执行审计决定的,可以向人民政府报告 D 发现被审计单位在规定时间...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
10 .审计人员因作出错误审计结论和表达错误审计意见,从而导致审计组织和审计人员承担法律责任和相应经济损失的可能性被称为:
A 固有风险 B 控制风险 C 审计风险 D 抽样风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
