[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

下列关于内部控制局限性的表述,正确的有:


A .内部控制可能因经营环境的改变而失效
B .内部控制一般仅针对特殊业务活动而设置
C .内部控制可能因有关人员内外串通而失效
D .内部控制可能因人员疏忽而失效
E .内部控制的设置和运行需遵循成本效益原则

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .下列各项中,属于内部审计机构应当履行的职责有:

A 对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计 B 对本单位及所属单位经济管理及效益情况进行审计 C 对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计 D 对社会审计机构为本单位出具的相关审计报告进行核查 E 对本单位及...

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2 .按照《中国内部审计准则第1201号——内部审计人员职业道德规范》,内部审计人员的基本道德原则包括:

A 客观性 B 诚信正直 C 保密 D 专业胜任能力 E 保持良好客户关系

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3 .我国国家审计的总目标是监督被审计单位财政财务收支以及有关经济活动的:

A 真实性 B 合法性 C 公允性 D 效益性 E 合理性

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4 .下列关于国家审计工作底稿作用的表述,正确的有:

A 编写审计报告的依据 B 明确审计人员责任的依据 C 控制审计工作质量的手段 D 考核审计人员业绩的依据 E 确定审计收费的基础

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

5 .财政财务审计中常用的分析取证方法有:

A 比较分析法 B 风险分析法 C 比率分析法 D 趋势分析法 E 描述分析法

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7 .下列关于我国国家审计报告的表述,正确的有:

A 包括审计评价意见 B 通常是简式审计报告 C 不包括以往审计决定的执行情况 D 包括针对审计发现问题提出的改进建议 E 是国家审计机关向被审计单位作出审计决定的依据

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8 .我国效益审计是对被审计单位资源管理和使用的有效性进行检查和评价的活动,其中“有效性”的含义包括:

A 经济性 B 效率性 C 效果性 D 充分性 E 全面性

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9 .审计机构或审计人员可以控制的风险因素有:

A 审计人员的素质 B 审计方法的选用 C 国家经济形势的变化 D 审计机构对审计工作的管理 E 被审计单位内部控制健全程度

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10 .企业在收到客户订单之后,应编制销货单作为处理订货的依据,销货单常用于:

A 赊销的批准 B 发货的审批 C 产品的入库 D 款项的支付 E 坏账的审批

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