[单选题]
如果公司的某一功能或程序由内部审计部门之外的另一部门负责审查,那么内部审计师应:
A .在评估该功能或程序时考虑其他部门所做的工作。
B .忽略其他部门所做的工作,进行独立的审计。
C .缩小审计范围,因为其他部门已进行过审查工作。
D .将评估该功能或程序的责任转移给其他部门。
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习题解析
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1 .内部审计机构应通过评价如下程序为组织的治理程序做贡献:Ⅰ.维护道德规范和价值。Ⅱ.确保有效的组织业绩管理和责任制。Ⅲ.传达风险和控制信息。Ⅳ.协调内外部审计师和管理层的工作。
A 只有Ⅰ B 只有Ⅳ C Ⅱ和Ⅲ D Ⅰ
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单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .舞弊最经常通过以下哪种方式得到发现:
A 对雇员或公民提供的线索进行追踪; B 对高风险领域的分析性复核进行追踪; C 对现金和其他资产进行定期对账; D 以突然袭击方式对程序或部门开展审计或审查。
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提问时间:
2021-08-23
3 .以下哪项表明市场部可能存在舞弊?
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提问时间:
2021-08-23
4 .某公司最近不断发生将错误产品运送客户的事件。大多数的客户订货都通过电话进行,一个接线员将数据立即输入订货系统。如果执行得适当,以下控制程序中可能防止该问题的是:I.由计算机自动给每个客户订单进行连续编号。Ⅱ.对每个产品的编号进行数字自查;一并要求按产品编号编制分录。Ⅲ.要求按产品编号编制分录,使用计算机程序确认产品和价格,要求接线员向客户口头确认产品种类。
A 只有I B I C Ⅱ和Ⅲ D I和Ⅱ
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单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .在对金库管理的确认审计业务中,内部审计师应考虑如下因素,除了:
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提问时间:
2021-08-23
7 .当前的国际内部审计专业实务框架的一个目标是:
A 鼓励内部审计的专业化。 B 建立内部审计活动的独立性,强调内部审计的客观性。 C 鼓励外部审计师更多的采用内部审计师的工作。 D 为考评内部审计工作确立基础(建立依据)。
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提问时间:
2021-08-23
8 .某中等规模组织的首席审计执行官(CAE)担心管理当局不重视内部审计职能,因此他采用了一个积极方案来促进内部审计部门职能的发挥。他计划在使用新方案以后将结果呈报给管理当局和审计委员会,并建议修订内部审计章程,以下六项就是CAE为了树立组织中内部审计的良好形象而采取的行动:1、审计业务集中于经济性和效率性审计,只关心成本节约额并且在每份审计报告中都要强调潜在的成本节约额,省略消极的审计发现。尽管经济性、效率性审计很新,但被审计单位乐于接受。2、所有审计报告的草稿都要经过被审计单位的仔细审查以便征求他们的意见。在形成最终审计报告时,CIA要仔细考虑被审计单位的意见。3、在计算机应用的开发期,EDPCIA作为开发小组的一员参与对拟加入主要计算机应用的控制措施的审查。4、考虑到审计资源有限,审计经理在确定审计对象时应进行风险分析。这明显地不同于以前保证所有的经营活动至少在三年内被审查的政策。5、为了节约时间,CAE不再要求每项审计中都使用标准的内部控制问卷调查表。6、如果CIA发现管理当局和被审计单位没有制定出特定的标准或数据来评估被审经营活动,就指令审计组进行研究,制定特定标准并交给被审计单位审阅,如果认为可以接受,就用它来评价被审计单位的经营活动,如果被审计单位不同意该标准,就与其进行协商直至达成一致意见。审计报告中对被审计单位经营活动的评价应按照协商一致的标准。在CAE采取的行动中哪些因素违反了《标准》的规定?I、在修订内部审计章程并提交审计委员会之前改变审计类型。II、审计报告中忽略消极审计发现。III、审计报告中强调成本节约和相关建议。
A I和II B I和III C II和III D 只有I
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提问时间:
2021-08-23
9 .下列哪项关于基准的陈述不正确?
A 基准包括不断的评价组织的最好实践,并改进组织程序来应用这些最好的实践 B 基准在实际中通常包括组件公司的基准团队 C 基准是评价公司业绩和世界或者行业最佳业绩间差异的过程 D 基准是公司直接将自己与竞争对手比较
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单选题
提问时间:
2021-08-23
10 .某跨国公司想以控股形式购买一个巴西中等规模的金属加工厂。公司在巴西的谈判人员发回的电报中写到:“除非51%的股权,否则他们不干。”该跨国公司的执行委员会不想做小股东,取消了交易。谈判人员回公司后指出巴西公司愿意出售不超过51%股权,他们至少保留49%。如果如此,交易本来是能够达成的。执行委员会收到的电报是有误的,在沟通的环节中,发生错误的是:
A 沟通链中的噪音 B 发信息人的理解 C 信息编码 D 传送媒介的选择
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单选题
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2021-08-23
