[单选题]
A注册会计师在参与其他注册会计师的审计工作和复核其审计工作底稿时,其措施不恰当的是( )。
A .讨论对组成部分财务信息实施审计程序的结果并确定审计意见
B .复核并与其他注册会计师讨论其总体审计策略和具体审计计划
C .确定并实施进一步的审计程序,具体的审计程序可能会由主审注册会计师实施
D .通过底稿复核认为其他注册会计师实施的审计工作不能满足需要而实施追加程序
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习题解析
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2 .根据《支付结算办法》的规定,下列不是支付结算和资金清算的中介机构为( ) 。
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3 .银行结算账户的存款人名称发生变更,但不改变开户银行及账号的,应于( )个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请,并出具有关部门的证明文件。
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5 .存款人发生被撤并、解散、宣告破产或关闭,或被注销、被吊销营业执照等主体资格终止的,应于( )个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。
A 2 B 3 C 4 D 5
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7 .黄河公司出纳会计李某于2009年2月10日签发了一张转账支票,转账支票上日期填写正确的是( )。
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8 .在实施审计的过程中,由于某些特殊审计领域超出了注册会计师的专业范围,或者为了进一步提高审计效率,因此需要考虑利用专家的工作和利用内部审计的工作,以下说法中正确的是( )。
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9 .下列各项,不属于一般存款账户的使用范围的是( )。
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10 .上期财务报表已经前任注册会计师审计,但在接受委托后,对前任注册会计师得出的有关存货监盘的结论不满意,此时A注册会计师为获取有关本期期初存货余额的充分适当的审计证据,不应实施的审计程序是( )。
A 查阅前任注册会计师的工作底稿 B 复核上期存货盘点记录及文件 C 检查与上期存货有关的交易记录 D 运用毛利百分比法进行分析
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2021-08-22
